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2017年度江蘇省太湖水污染防治辦公室預(yù)算公開
發(fā)布日期:2017/3/7 9:21:01

  第一部分 部門概況


  一、主要職能。


  根據(jù)《江蘇省太湖水污染防治辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》,主要職責(zé)有八項(xiàng):


 ?。ㄒ唬┴瀼芈鋵?shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于太湖水污染防治工作的方針政策及重大決策部署;對太湖水污染防治工作情況進(jìn)行調(diào)研,及時(shí)向省委、省政府提出決策建議;協(xié)調(diào)解決太湖水污染防治工作的重大問題。


 ?。ǘ﹨⑴c擬訂太湖水污染防治地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、標(biāo)準(zhǔn)和政策;參與擬訂太湖水污染防治的中長期規(guī)劃,組織制訂太湖水污染防治的年度工作計(jì)劃。


 ?。ㄈ┙M織實(shí)施國務(wù)院《太湖流域水環(huán)境綜合治理總體方案》、《江蘇省太湖流域水環(huán)境綜合治理實(shí)施方案》、主要入湖河道水環(huán)境綜合整治方案;草擬太湖水污染防治目標(biāo)責(zé)任書,分解省各有關(guān)部門和太湖流域各省轄市人民政府太湖水污染防治工作的責(zé)任和任務(wù),開展太湖水污染防治工作。


 ?。ㄋ模└鶕?jù)省政府授權(quán),對省各有關(guān)部門和地方人民政府實(shí)施太湖水環(huán)境保護(hù)和治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查;擬定和組織實(shí)施太湖水環(huán)境治理考核獎懲制度;定期報(bào)告和通報(bào)全省太湖水污染防治工作情況。


 ?。ㄎ澹﹨f(xié)調(diào)省各有關(guān)部門和地方人民政府做好防控太湖藍(lán)藻和"湖泛"大面積暴發(fā)的應(yīng)急工作;協(xié)助省有關(guān)部門和地方人民政府做好太湖流域重大水污染事故的應(yīng)急處置和查處工作。


 ?。﹨⑴c制訂省級太湖水污染防治專項(xiàng)資金分配計(jì)劃,參與審核專項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目的安排,提出年度專項(xiàng)審計(jì)的建議;監(jiān)督太湖水污染防治項(xiàng)目的落實(shí),提出整改和調(diào)整意見。


 ?。ㄆ撸┙M織制訂太湖水污染防治與藍(lán)藻治理專家委員會年度工作計(jì)劃,協(xié)調(diào)其開展工作,充分發(fā)揮專家委員會的技術(shù)指導(dǎo)和決策咨詢作用;會同省有關(guān)部門,提出太湖水污染防治的重點(diǎn)科研計(jì)劃。


 ?。ò耍┏修k省委、省政府交辦的其他事項(xiàng);協(xié)助聯(lián)系太湖流域水環(huán)境綜合治理省部際聯(lián)席會議辦公室;承擔(dān)省太湖水污染防治委員會、省防控太湖藍(lán)藻應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。


  二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。


 ?。ㄒ唬┕ぷ髂繕?biāo)


  深入貫徹省委、省政府決策部署,認(rèn)真落實(shí)中央環(huán)保督察意見和全省“兩減六治三提升”專項(xiàng)行動要求,緊扣太湖治理目標(biāo)任務(wù),充分發(fā)揮“組織實(shí)施、綜合監(jiān)管”職能,聚焦重點(diǎn),狠抓落實(shí),努力推動治太工作取得新成效。


  (二)工作任務(wù)


  1、全面完成年度重點(diǎn)工作。貫徹全省“兩減六治三提升”行動方案要求,全面落實(shí)省《“十三五”太湖流域水環(huán)境綜合治理行動方案》和《“263”行動方案太湖水環(huán)境治理實(shí)施計(jì)劃》。制定《2017年太湖治理目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)》。組織起草2017年度治太目標(biāo)責(zé)任書,定期通報(bào)工作進(jìn)展,對2016年度太湖治理目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查考核?;I備召開省太湖水污染防治委員會第十一次全體(擴(kuò)大)會議。制定實(shí)施小流域水環(huán)境綜合整治指導(dǎo)意見。協(xié)助省太湖水污染防治與藍(lán)藻治理專家委員會開展日常工作,提出第十一期省級專項(xiàng)資金課題重點(diǎn)研究方向建議。


  2、堅(jiān)決守住 “兩個確保”底線。嚴(yán)格落實(shí)《省太湖藍(lán)藻暴發(fā)應(yīng)急預(yù)案》、《省太湖湖泛應(yīng)急預(yù)案》,制訂實(shí)施2017年度太湖治理應(yīng)急防控工作方案。協(xié)調(diào)督促省應(yīng)急小組各成員單位切實(shí)履行職責(zé),發(fā)揮省太湖辦應(yīng)急指揮系統(tǒng)作用,及時(shí)調(diào)度和報(bào)送監(jiān)測預(yù)警信息。督促有關(guān)部門和地方推進(jìn)全流域自來水深度處理和“雙源供水”全覆蓋建設(shè),促進(jìn)安全供水加快向優(yōu)質(zhì)供水轉(zhuǎn)變。督促有關(guān)部門和地方加強(qiáng)藍(lán)藻打撈、處置和資源化利用,提高工作質(zhì)量和效率,協(xié)調(diào)有關(guān)部門適時(shí)開展引江濟(jì)太。


  3、著力強(qiáng)化督查考核工作。定期調(diào)度省委、省政府2017年重點(diǎn)任務(wù)中太湖治理工作,并會同省有關(guān)部門加強(qiáng)檢查督辦。制定實(shí)施2017年度太湖治理督查工作計(jì)劃,加強(qiáng)對地方政府和省有關(guān)部門履行治太職責(zé)的監(jiān)督檢查。加強(qiáng)對中央環(huán)保督察意見整改等重點(diǎn)問題的跟蹤督辦。結(jié)合“河長制”管理改革,加強(qiáng)小流域治理督查。圍繞氮磷控制開展專項(xiàng)督查和委托調(diào)查,督促問題整改,健全長效管理機(jī)制。向省審計(jì)廳提出2017年度省級治太資金項(xiàng)目、環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策等審計(jì)建議。修訂并落實(shí)《省太湖治理工作督查考核辦法》和《省太湖流域水污染治理目標(biāo)責(zé)任考核細(xì)則》,加強(qiáng)督查考核結(jié)果的運(yùn)用。


  4、深入推進(jìn)機(jī)關(guān)能力建設(shè)。加強(qiáng)思想政治建設(shè),規(guī)范黨組織生活,落實(shí)中心組學(xué)習(xí)制度,進(jìn)一步鞏固“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育成果。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),落實(shí)主體責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定,深化省委巡視整改意見,自覺接受派駐紀(jì)檢組監(jiān)督。完善干部人事制度,加強(qiáng)對干部職工的培養(yǎng)、管理和監(jiān)督。抓好信息宣傳,定期向社會公布治太進(jìn)展、水質(zhì)狀況等,主動接受公眾監(jiān)督。


  三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。


  省太湖水污染防治辦公室內(nèi)設(shè)3個機(jī)構(gòu):綜合處,規(guī)劃處和督查應(yīng)急處。


  四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。


  根據(jù)省財(cái)政廳《江蘇省省級部門預(yù)算編制管理辦法》編制省太湖辦2017年度部門預(yù)算。具體安排如下:


  省太湖辦2017年收入總預(yù)算1330.40萬元,全部為公共財(cái)政撥款。


  省太湖辦2017年支出總預(yù)算1330.40萬元,按支出功能劃分:節(jié)能環(huán)保1225.55萬元,其中環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)674.55萬元,污染防治551.00萬元;住房保障支出104.85萬元,其中住房改革支出104.85萬元。按支出用途分:基本支出506.70萬元,項(xiàng)目支出802.00萬元,單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)21.70萬元。


  第二部分 江蘇省太湖水污染防治辦公室


  2017年度預(yù)算表


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  第三部分  江蘇省太湖水污染防治辦公室


  2017年度部門預(yù)算情況說明


  一、收支預(yù)算總表情況說明


  本表反映省太湖辦年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《江蘇省財(cái)政廳關(guān)于2017年省級部門預(yù)算的批復(fù)》(蘇財(cái)預(yù)〔2017〕19號)填列。


  省太湖辦2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 1330.4 萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 102.57  萬元,增長 8.35 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、房租費(fèi)增加。其中:


 ?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總計(jì)  1330.4  萬元。包括:


  1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)  1330.4  萬元。


  (1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算  1330.4    萬元,與上年相比增加  102.57  萬元,增長  8.35  %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、房租費(fèi)增加。


 ?。?)政府性基金收入預(yù)算   0  萬元,與上年相比無增減變化。


  2.財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)  0  萬元。與上年相比無增減變化。


  3.其他資金收入預(yù)算總計(jì)   0 萬元。與上年相比無增減變化。


  4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為    0  萬元。與上年相比無增減變化。


 ?。ǘ┲С鲱A(yù)算總計(jì)  1330.4  萬元。包括:


  1.節(jié)能環(huán)保(類)支出 1225.55   萬元,主要用于省太湖辦保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展太湖水污染防治工作而發(fā)生的基本支出、項(xiàng)目支出。與上年相比增加  65.33  萬元,增長 5.63 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及房租費(fèi)增加。


  2.住房保障支出(類)支出  104.85  萬元,主要用于省太湖辦按照國家政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、提租補(bǔ)貼。與上年相比增加 37.24   萬元,增長 55.08   %。主要原因是住房公積金、住房補(bǔ)貼繳納基數(shù)提高。


  此外,基本支出預(yù)算數(shù)為   506.70   萬元。與上年相比增加  46.57 萬元,增長 10.12  %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。


  項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為  802.00   萬元。與上年相比增加 56.00  萬元,增長  7.51  %。主要原因是房租費(fèi)增加。


  單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為    21.7  萬元。與上年相比無增減變化。


  二、收入預(yù)算情況說明


  本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。


  省太湖辦本年收入預(yù)算合計(jì)  1330.40  萬元,其中:


  一般公共預(yù)算收入  1330.40   萬元,占  100  %。


  三、支出預(yù)算情況說明


  本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。


  省太湖辦本年支出預(yù)算合計(jì)   1330.40  萬元,其中:


  基本支出 506.70 萬元,占 38.09 %;


  項(xiàng)目支出 802.00 萬元,占 60.28 %;


  單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)  21.70 萬元,占 1.63  %;


  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明


  本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對應(yīng)一致。


  省太湖辦2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 1330.40  萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 102.57  萬元,增長 8.35  %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、房租費(fèi)增加。


  五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明


  本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。


  省太湖辦2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出 1330.40  萬元,占本年支出合計(jì)的 100  %。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加 102.57  萬元,增長 8.35  %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、房租費(fèi)增加。


  其中:


 ?。ㄒ唬┕?jié)能環(huán)保支出(類)


  1.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出  401.85  萬元,與上年相比增加 9.33  萬元,增長 2.38   %。主要原因是是人員經(jīng)費(fèi)增加。一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出  272.7  萬元,與上年相比增加   51   萬元,增長  23.00    %,主要原因是房租費(fèi)增加。


  2. 污染防治(款)水體(項(xiàng))支出  551  萬元,與上年相比增加  5  萬元,增長  0.92    %,主要原因是水污染防治經(jīng)費(fèi)增加。


 ?。ǘ┳》勘U现С觯悾?/p>


  1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出 43.07  萬元,與上年相比增加  11.04  萬元,增長  34.47  %。主要原因是公積金繳納基數(shù)提高。提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出 61.78  萬元,與上年相比增加  26.20  萬元,增長  73.64   %。主要原因是住房補(bǔ)貼繳納基數(shù)提高。


  六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明


  本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。


  省太湖辦2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 506.70  萬元,其中:


  (一)人員經(jīng)費(fèi)  411.60 萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。


 ?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi) 95.10  萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。


  七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明


  本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。


  省太湖辦2017年政府性基金支出預(yù)算支出  0  萬元。與上年相比無增減變化。


  八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明


  本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。


  省太湖辦2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算  1330.40 萬元,與上年相比增加 102.57  萬元,增長 8.35 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、房租費(fèi)增加。


  九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明


  本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。


  省太湖辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算  506.7   萬元,其中:


 ?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)  411.6  萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。


 ?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)  95.10 萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。


  十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明


  本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。


  省太湖辦2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 238.56 萬元,比2016年增加 117.74  萬元,增長 97.45  %。主要原因是兩年統(tǒng)計(jì)口徑不同。16年統(tǒng)計(jì)口徑為基本支出中商品服務(wù)支出,17年統(tǒng)計(jì)口徑中為基本支出及項(xiàng)目支出中商品服務(wù)支出總和,因此兩年金額差異較大。


  十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明


  本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。


  省太湖辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出  10.00  萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的  28.09   %;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出  17.60  萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的  49.44  %;公務(wù)接待費(fèi)支出  8.00  萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的  22.47   %。具體情況如下:


  1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出  10.00  萬元,與上年相比無增減變化。


  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出  17.60  萬元。其中:


 ?。?)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出  17.60 萬元,與上年相比無增減變化。


 ?。?)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出  0 萬元,與上年相比無增減變化。


  3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出  8.00  萬元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因按有關(guān)規(guī)定厲行節(jié)約,縮減公務(wù)接待規(guī)模及資金。


  省太湖辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出  50.00  萬元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因有關(guān)規(guī)定精簡會議,減少會議支出。


  省太湖辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出  7.90  萬元,與上年相比無增減變化。


  第四部分 名詞解釋


  一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。


  二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。


  三、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。


  四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。


  五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。


  六、項(xiàng)目支出:包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。


  七、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi):指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。


  八、“三公”經(jīng)費(fèi):指省級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。


  九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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